問(wèn)題已解決

老師您好 去年沒(méi)有做賬 今年做賬 收到去年應(yīng)收賬款 可以 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款 這樣沖減應(yīng)收賬款分錄嗎?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/01 22:33
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文靜老師
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職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué),你好 今年建賬時(shí)就應(yīng)該錄入應(yīng)收賬款期初余額。如果沒(méi)有錄入,只能補(bǔ)做到當(dāng)期。
2020 11/01 22:36
84784979
2020 11/02 22:28
老師 如果錄入期初應(yīng)收賬款 試算平衡 怎么做
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