問題已解決
進行稅額比較多,還未認證,不是把進行稅額轉(zhuǎn)到待認證進項稅額,然后需要抵扣的時候再轉(zhuǎn)出來,會計分錄是怎樣的?
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速問速答借管理費用、
應(yīng)交稅費、待認證
貸銀行存款。
2022 03/30 14:22
郭老師
2022 03/30 14:22
認證之后,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
84785002
2022 03/30 14:24
好像不這樣吧
郭老師
2022 03/30 14:25
你好,為什么不能這樣?只要沒有認證,都通過帶認證。
84785002
2022 03/30 14:25
借:應(yīng)交稅費待認證進項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
84785002
2022 03/30 14:26
需要抵扣的時候是不是反方向調(diào)出來呀
郭老師
2022 03/30 14:27
你收到這個發(fā)票分錄怎么做的?
郭老師
2022 03/30 14:28
從你一開始來做看下分錄
發(fā)票沒有認證,你就放到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項里面了嗎?
84785002
2022 03/30 14:28
借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 03/30 14:29
你好,你的發(fā)票認證了沒有?
84785002
2022 03/30 14:29
那我沒有抵扣的進項稅額要怎樣做分錄呢
84785002
2022 03/30 14:29
部分沒有
郭老師
2022 03/30 14:30
借應(yīng)交稅費待認證
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項把它轉(zhuǎn)出來,沒有認證的轉(zhuǎn)出來
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