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我家是小規(guī)模 這筆分錄中可以應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額直接寫成應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅嗎?

84785025| 提問時(shí)間:2022 03/30 13:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
直接寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就行了
2022 03/30 13:31
84785025
2022 03/30 13:33
我們是小規(guī)模 季度申報(bào)形式 現(xiàn)在已經(jīng)寫了我上述的了 改不了因?yàn)檫^了好幾個(gè)月了 所以我想問可不可以把銷項(xiàng)寫成未繳納的增值稅
東老師
2022 03/30 13:33
可以,可以這么做賬的
84785025
2022 03/30 13:35
之前的改不了的 需要做一筆銷項(xiàng)轉(zhuǎn)成未交增值稅的分錄 然后再轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入么?
東老師
2022 03/30 13:35
可以,可以這么做,也可以直接肖像也行
84785025
2022 03/30 13:37
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸營業(yè)外收入-其他 對(duì)嗎?
東老師
2022 03/30 13:37
對(duì)的,沒錯(cuò)就是這么做賬
84785025
2022 03/30 13:38
好的 謝謝
東老師
2022 03/30 13:38
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