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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,旅客運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票在1月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,增值稅報(bào)表上面報(bào)了之后,3月份又把報(bào)表改了做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那一部分賬上怎么改呢?
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速問速答您好同學(xué),你賬上的,你可以把原來抵扣的那個(gè)憑證反沖掉。
2022 03/30 09:29
李霞老師
2022 03/30 09:29
可以貸方應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后借方管理費(fèi)用。
84785000
2022 03/30 09:30
是做到相對應(yīng)的跟管理費(fèi)用中嗎?
84785000
2022 03/30 09:32
老師,今年的這樣改,那21年的同樣的問題怎么改呢?21年都已經(jīng)結(jié)賬了
李霞老師
2022 03/30 09:34
借利潤分配未分配利潤,
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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