問題已解決
例如: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方 借:單位管理費(fèi)用_工資福利支出5000 貸:應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老金 500 貸::應(yīng)付職工薪酬住房公積金500 貸:應(yīng)付職工薪酬醫(yī)保500 貸:財(cái)政撥款收入 3500 這樣做發(fā)放工資的可以嗎, 預(yù)算會(huì)計(jì): 借方:事業(yè)支出-人員經(jīng)費(fèi)3500 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入3500 發(fā)放工資的平行記賬是這樣做的嗎 求指導(dǎo)
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速問速答你好,你可以這樣,你先借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬貸財(cái)政撥款。
2022 03/29 14:19
84785003
2022 03/29 14:26
預(yù)算會(huì)計(jì)那邊怎么做??
李霞老師
2022 03/29 14:28
嗯,我看了一下預(yù)算會(huì)計(jì)那個(gè)憑證你做的是對的。
84785003
2022 03/29 15:02
預(yù)算方那邊 不管扣除保險(xiǎn)這些嗎? 直接按實(shí)發(fā)工資做嗎
李霞老師
2022 03/29 15:09
嗯,你可以這樣做,借事業(yè)支出貸,應(yīng)付職工薪酬
社保,
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入。
84785003
2022 03/29 15:24
好的 謝謝老師
李霞老師
2022 03/29 15:27
祝您生活愉快感謝五星
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