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月底這里應該怎么處理結(jié)轉(zhuǎn)啊

84784957| 提問時間:2022 03/29 10:23
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!借應交稅費應交增值稅 銷項 貸應交稅費應交進項 應交稅費未交增值稅 就可以
2022 03/29 10:25
84784957
2022 03/29 10:26
那附加稅也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
耿老師
2022 03/29 10:27
你好!附加稅是計提,然后稅金及附加科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784957
2022 03/29 10:29
計提附加稅該怎么計算寫分錄啊
84784957
2022 03/29 10:54
可以這樣寫對嗎,最后月底稅金及附加統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
耿老師
2022 03/29 11:07
你好!是的,是這樣處理的
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