問(wèn)題已解決

1.向A公司銷(xiāo)售商品一批,計(jì)售價(jià)400000元,增值稅率17%,收到等額轉(zhuǎn)賬支票,填制進(jìn)賬單送存銀行。2.向外地甲公司銷(xiāo)售商品一批,計(jì)售價(jià)100000元,增值稅17000元,商品已發(fā)出,用銀行存款為甲公司墊付運(yùn)費(fèi)1500元。3.向B公司銷(xiāo)售商品一批,計(jì)售價(jià)50000元,增值稅8500元,收到B公司簽字承兌的2月期商業(yè)匯票一張。4.上月銷(xiāo)售給丁公司的商品一批,因質(zhì)量問(wèn)題,一直未收回貨款,經(jīng)多次交涉,本公司同意給予5%的銷(xiāo)售折讓。今日,收到丁公司寄來(lái)的所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的商品銷(xiāo)售折讓證明,開(kāi)出紅字增值稅發(fā)票,折讓貨款5000元,增值稅850元。5.轉(zhuǎn)讓原材料一批,轉(zhuǎn)讓價(jià)20000元,增值稅3400元,款項(xiàng)收妥存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為18000元,予以結(jié)轉(zhuǎn)6.收到丙公司開(kāi)出并承兌的3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票一張,抵付前欠貨款30000元。7.某小企業(yè)委托丁公司銷(xiāo)售商品200件,商品已發(fā)出,每件成本60元。合同協(xié)議約定,應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,小企業(yè)按不含增值稅銷(xiāo)售價(jià)格的10%向丁公司支付手續(xù)費(fèi)。丁公司對(duì)外實(shí)際銷(xiāo)售100件,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注前預(yù)收貨款的50%,交貨后結(jié)清其余款項(xiàng)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/28 14:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,題目喲求做什么具體的
2022 03/28 14:42
84785034
2022 03/28 14:42
怎么做會(huì)計(jì)分錄
暖暖老師
2022 03/28 14:48
1借銀行存款468000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅68000
暖暖老師
2022 03/28 14:48
2.借應(yīng)收賬款118500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅17000 銀行存款1500
暖暖老師
2022 03/28 14:49
3.借應(yīng)收票據(jù)58500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅8500
暖暖老師
2022 03/28 14:50
4.借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅850 貸應(yīng)收賬款5850
暖暖老師
2022 03/28 14:50
5借銀行存款23400 貸其他業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅3400
暖暖老師
2022 03/28 14:50
借其他業(yè)務(wù)成本18000 貸原材料18000
暖暖老師
2022 03/28 14:50
6.借應(yīng)收票據(jù)30000 貸應(yīng)收賬款30000
暖暖老師
2022 03/28 14:51
7借發(fā)出商品12000 貸庫(kù)存商品12000
暖暖老師
2022 03/28 14:51
借應(yīng)收賬款11700 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅1700
暖暖老師
2022 03/28 14:51
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000 貸發(fā)出商品6000
暖暖老師
2022 03/28 14:52
借銷(xiāo)售費(fèi)用1000 貸應(yīng)收賬款1000
暖暖老師
2022 03/28 14:52
借銀行存款10700 貸應(yīng)收賬款10700
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