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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,收到之前年度多付的招待費(fèi),計(jì)入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在跨年應(yīng)該怎么調(diào)整?
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速問速答借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入是這么做的嗎?
2022 03/25 17:19
84784999
2022 03/25 17:20
做了借:銀行存款,貸營業(yè)外收入
郭老師
2022 03/25 17:21
正確的應(yīng)該是哪一個(gè)?
84784999
2022 03/25 17:22
應(yīng)該調(diào)整以前年度多計(jì)的費(fèi)用,記錯(cuò)在營業(yè)外收入了
郭老師
2022 03/25 17:23
借以前年度損益調(diào)整貸,以前年度損益調(diào)整。第一個(gè)是代替營業(yè)外收入的,第二個(gè)是代替你的費(fèi)用的。
84784999
2022 03/25 17:24
那一增一減不是沒有變動(dòng)了?
郭老師
2022 03/25 17:25
是的,不影響你的利潤的。
84784999
2022 03/25 17:52
老師,單位收到建設(shè)單位管理費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目?
郭老師
2022 03/25 17:53
你好,你給他開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
84784999
2022 03/25 17:56
沒有開發(fā)票
郭老師
2022 03/25 17:56
如果這金額不大,不需要開發(fā)票的,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
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