問題已解決

這是2020年的憑證,之前的人做錯(cuò)了,沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目和數(shù)字,其他應(yīng)付款應(yīng)該是6600,我在今天應(yīng)該怎么調(diào)賬呀?謝謝老師!

84784987| 提問時(shí)間:2022 03/24 15:47
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84784987
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
老師你不能回答嗎
2022 03/24 16:03
小云老師
2022 03/24 16:09
你好,借其他應(yīng)付款453.87 貸以前年度損益調(diào)整453.87 借以前年度損益調(diào)整453.87 貸利潤(rùn)分配453.87
84784987
2022 03/24 16:11
我這個(gè)貸方科目錯(cuò)誤的,原本應(yīng)該是其他應(yīng)付款-徐某某6600,現(xiàn)在怎么調(diào)呢
小云老師
2022 03/24 16:15
借其他應(yīng)付款-劉6600? 貸其他應(yīng)付款-徐某某6600,
84784987
2022 03/24 16:16
這個(gè)放到第一個(gè)分錄一塊做是嗎
小云老師
2022 03/24 16:19
是的,可以做在一張憑證上
84784987
2022 03/24 16:19
以前年度損益調(diào)整貸方金額錄不了 ,只能先借方怎么回事
小云老師
2022 03/24 16:21
那你寫借方紅字也可以的
84784987
2022 03/24 16:22
你看看提示語,請(qǐng)錄入借方負(fù)數(shù)
84784987
2022 03/24 16:22
為什么會(huì)這樣呀?不懂哦
小云老師
2022 03/24 16:33
紅字就是負(fù)數(shù)的意思,你金額前加減號(hào)就行了
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