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老師,年末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅需要怎么處理

84785002| 提問時(shí)間:2022 03/23 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是有留底在借方有余額的,這個(gè)不用處理。
2022 03/23 15:11
84785002
2022 03/23 15:12
我不是留底的啊
郭老師
2022 03/23 15:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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