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老師,年底多預估成本了怎么處理
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速問速答您好
次年沒有收到發(fā)票 沖銷多估的
2022 03/23 11:33
84785024
2022 03/23 11:38
那企業(yè)所得稅表成本怎么填
bamboo老師
2022 03/23 11:39
匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增
84785024
2022 03/23 11:48
多沖多估的分錄怎么做,做到幾月份
bamboo老師
2022 03/23 11:52
請問去年暫估怎么寫的分錄
84785024
2022 03/23 12:23
借,原材料,貸,應付賬款,借,主營業(yè)務成本,貸,原材料
84785024
2022 03/23 12:25
還有老師,實際的職工福利費沒有超過工資總額的百分之14,所得稅匯算清交那填嗎
bamboo老師
2022 03/23 12:26
借,原材料 借方紅字
貸,應付賬款 貸方紅字
借,以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸,原材料 貸方紅字
借 以前年度損益調(diào)整
貸 利潤分配_未分配利潤
bamboo老師
2022 03/23 12:26
實際的職工福利費沒有超過工資總額的14%,所得稅匯算清交也要填寫
84785024
2022 03/23 12:31
老師,去年把利潤分配未結轉到未分配利潤
bamboo老師
2022 03/23 12:32
去年把利潤分配未結轉到未分配利潤?
不明白這句話意思
未分配利潤是利潤分配的二級科目
84785024
2022 03/23 12:32
而且我們實收資本是認繳,沒有作賬,所以未分配利潤那是負的
bamboo老師
2022 03/23 12:34
這個沒有關系的啊 虧損當然是負數(shù)
84785024
2022 03/23 12:34
把本年利潤未結轉利潤分配
bamboo老師
2022 03/23 12:35
年末沒有結轉 現(xiàn)在補結轉就好了
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