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你好,我們年前有筆未開票收入,年后開票了,現如何記賬?
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速問速答你好,學員,之前做未票收入沒,學員
2022 03/22 17:22
84784991
2022 03/22 17:24
年前記賬分錄為
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務收入——未開票收入
并且當時就已經結轉了銷售成本
結轉分錄為
借:主營業(yè)務成本
貸:消耗性生物資產
冉老師
2022 03/22 17:28
你好,學員,現在開票了,發(fā)票直接放在未票收入的后面即可的
84784991
2022 03/22 17:33
可是,發(fā)票是3月份開的,報增值稅的時候,系統(tǒng)上肯定有這項收入,3月份記賬的時候,不計這一筆,那利潤表上就不顯示這筆收入,到時候企業(yè)所得稅的金額會<增值稅,會出現錯誤
冉老師
2022 03/22 17:34
你好,這個正常的,不會錯誤的,
實務中很多這種未票收入的
84784991
2022 03/22 17:39
那怎么可以沖銷未開票收入,計一筆開票收入嗎?
冉老師
2022 03/22 17:40
你好,學員,這個可以的,沖銷未開票,重新按照開票確認的
84784991
2022 03/22 17:44
具體分錄如何寫呢?我們這個是免稅收入,不需要繳納增值稅
冉老師
2022 03/22 19:11
沖銷未票
借主營業(yè)務收入
貸銀行存款
重新確認
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入
84784991
2022 03/22 19:16
那之前年度已經結轉的銷售成本呢?現在需要重新計嗎?
冉老師
2022 03/22 19:16
是的,不過金額沒變化的,建議不用了
84784991
2022 03/22 19:33
所以是不涉及以前年度損益調整科目的是吧
冉老師
2022 03/22 19:52
是的,不涉及的,學員,這個
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