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未開(kāi)票收入轉(zhuǎn)未開(kāi)票收入怎么記賬?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/06 15:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 03/06 15:21
84784967
2023 03/06 15:22
未開(kāi)票收入轉(zhuǎn)已開(kāi)票收入怎么記賬?分錄是啥
劉艷紅老師
2023 03/06 15:23
你是指未開(kāi)票已經(jīng)做賬了,是吧
84784967
2023 03/06 15:24
對(duì),已經(jīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票部分
劉艷紅老師
2023 03/06 15:25
先把前面那筆做負(fù)數(shù)分錄,再用發(fā)票的做正數(shù)分錄
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