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老師,是這樣的,我們公司**別的公司付保險(xiǎn)費(fèi),但是**公司賬上的余額不夠付保險(xiǎn)費(fèi),然后呢財(cái)務(wù)就把差額轉(zhuǎn)入**公司,老師,這個(gè)差額該怎么做賬呀?

84784984| 提問時(shí)間:2022 03/19 17:29
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好,你轉(zhuǎn)款到**公司是用公帳轉(zhuǎn)款過去的,還是私戶轉(zhuǎn)對(duì)方的私戶, 另,現(xiàn)在你做的是內(nèi)帳,還是對(duì)外的稅帳。 如果要保險(xiǎn)都是**在其它公司,等同于你們是那家公司的職員,
2022 03/19 17:33
84784984
2022 03/19 17:43
內(nèi)賬呢,老師,是私戶轉(zhuǎn),我的意思是財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)入**公司的這個(gè)款要如何體現(xiàn)?費(fèi)用報(bào)銷單我已經(jīng)是制了**公司付的那個(gè)數(shù),是不是在備注那里注明**公司付多少,我們公司付多少還是直接寫**公司代付呀?
bullet 老師
2022 03/19 17:59
同學(xué)你好,即然是內(nèi)帳, 你就把**的公司(當(dāng)做是保險(xiǎn)費(fèi)用的支出,) 假如沒有通過**公司來購買保險(xiǎn),那就是:借:管理費(fèi)用----社保/保險(xiǎn),貸:銀行存款, 那現(xiàn)在就是:借:管理費(fèi)用---社保/保險(xiǎn)(****公司),貸:銀行存款,
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