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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金這個(gè)科目
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速問速答你好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅。
2022 03/17 17:02
84784959
2022 03/17 17:04
有個(gè)會(huì)計(jì)分錄這么寫的,借管理費(fèi)用? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸其他應(yīng)收款,又做了一筆? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸其他應(yīng)收款 這么做什么意思啊
84784959
2022 03/17 17:05
這么做借方都是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金了,這最后怎么平啊
郭老師
2022 03/17 17:06
你好,能說(shuō)一下這個(gè)摘要怎么寫的嗎?
84784959
2022 03/17 17:08
第一個(gè)分錄就是寫的推廣費(fèi)? ?第二個(gè)分錄寫的繳納增值稅
郭老師
2022 03/17 17:09
那就他就做錯(cuò)了,第一個(gè)應(yīng)該是借管理費(fèi)用,
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)收款
郭老師
2022 03/17 17:09
然后第二筆也是推廣費(fèi)的嗎。
84784959
2022 03/17 17:11
我看她之前沖了一筆,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,是不是實(shí)際認(rèn)證了發(fā)票,賬上沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅啊,但是會(huì)計(jì)科目應(yīng)該寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅啊
郭老師
2022 03/17 17:14
那就應(yīng)該是之前加稅合計(jì)做賬了,后期又調(diào)整的。
84784959
2022 03/17 17:17
對(duì)是后期這么調(diào)的。我怎么給她改一下啊,把借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金,貸其他應(yīng)收款紅沖,然后再把會(huì)計(jì)分錄調(diào)成借管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸其他應(yīng)收款? ?這么調(diào)行嗎
郭老師
2022 03/17 17:19
現(xiàn)在看下你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,已交稅金還有余額嗎?都是在借方余額嗎?
84784959
2022 03/17 17:21
對(duì),都在借方,現(xiàn)在是兩個(gè)已交稅金加一起了
郭老師
2022 03/17 17:23
那你給它結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面,進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2022 03/17 17:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
郭老師
2022 03/17 17:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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