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當(dāng)月個稅 下月扣取稅款 當(dāng)月需要計提嗎?如果計提的話,分錄是怎么樣的?
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速問速答你好,對的是的,借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅。
2022 03/16 17:42
84785000
2022 03/16 17:46
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
那繳納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
貸:銀行存款
那發(fā)放工資呢?
84785000
2022 03/16 17:46
而且個稅是代扣代繳 為啥計入費(fèi)用?。?/div>
郭老師
2022 03/16 17:47
你好,個稅是從工資扣除的嗎?
郭老師
2022 03/16 17:47
我是的話,它是不是屬于工資,工資又是必須通過應(yīng)付職工薪酬來的。
84785000
2022 03/16 17:49
是這樣的 但是為啥還會產(chǎn)生費(fèi)用類科目
84785000
2022 03/16 17:51
那從計提-繳納-發(fā)放工資 連貫起來的話分錄是怎么樣的
郭老師
2022 03/16 17:51
哈哈,你計提的時候不是在工資里面嗎?
84785000
2022 03/16 17:56
但是月末會按應(yīng)發(fā)計提工資啊
84785000
2022 03/16 17:57
所以個稅的部分是不是不用計提了?
郭老師
2022 03/16 17:57
你好,個稅在工資里面計提,你月末計提工資的時候加上這個個稅不就可以啦?
郭老師
2022 03/16 17:57
他不需要單獨(dú)計提在工資里面和你的應(yīng)發(fā)工資一塊兒。計提的工資包含發(fā)下去的工資,加上個人負(fù)擔(dān)的社保,加上瞌睡。
郭老師
2022 03/16 17:58
加上個稅剛才打錯
84785000
2022 03/16 18:01
想當(dāng)于當(dāng)月計提工資
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
繳納個稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
貸:銀行存款
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
郭老師
2022 03/16 18:04
你好,對的是的是這么做的,是這么理解的。
84785000
2022 03/16 18:06
所以每必要計提個稅了?因為我計提工資的時候是按應(yīng)發(fā)計提的
84785000
2022 03/16 18:06
我只需要計提應(yīng)發(fā)的工資就可以了?還是需要單獨(dú)計一筆個稅?
郭老師
2022 03/16 18:10
好,計提工資的時候就是應(yīng)發(fā)工資,應(yīng)發(fā)工資包含個稅,不是嗎?
郭老師
2022 03/16 18:10
計提的工資包含發(fā)下去的工資,加上個人負(fù)擔(dān)的社保,加上瞌睡。已讀
2022-03-16 17:57
加上個稅剛才打錯已讀
2022-03-16 17:58
84785000
2022 03/16 18:12
計提
借:其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)付稅費(fèi)-個稅
繳納個稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
貸:銀行存款
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-個稅
銀行存款
那如果這樣對嘛
郭老師
2022 03/16 18:13
你好
這個不對的。
不對
84785000
2022 03/16 18:16
那如果按照第一種是對的 那社保是不是也不用計提啊 因為應(yīng)發(fā)工資也涵蓋了社保
因為我了看一下社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
還要
繳納:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
計提
借:管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬:社保
郭老師
2022 03/16 18:18
個人負(fù)擔(dān)的社保在工資里面。企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保在社保二級科目里面。
84785000
2022 03/16 18:23
好的謝謝老師
郭老師
2022 03/16 18:29
不用客氣,工作愉快。
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