問題已解決
您好,2021年12月份有增值稅留底,但是應交稅費期末余額在貸方,這種情況怎么調賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學,那有留底的話,那就說明你的應交稅費,這個科目在借方有余額才對的,那你反向調整啊,反向調整,把應交稅費期末余額在貸方的那部分把它放到借方,然后貸方做營業(yè)外收入,這樣調整一下。
2022 03/16 15:21
84785034
2022 03/16 15:24
那我不是要多交企業(yè)所得稅了
李霞老師
2022 03/16 15:28
嗯,對因為你增加了營業(yè)外收入了。
84785034
2022 03/16 15:30
沒有別的辦法了?
李霞老師
2022 03/16 15:31
嗯,你好,沒有別的辦法了,你因為你無論做到哪個科目里好像都不太合適,就是做到營業(yè)外收入里還算比較合適。
84785034
2022 03/16 15:34
是呀,都影響2022年的數據。如果不調整會有什么樣的后果呢
李霞老師
2022 03/16 15:37
不調整的話,就是你那個應交稅費科目余額是不對的,嗯就是顯得你這個賬做的不正規(guī)啊。
84785034
2022 03/16 15:40
還有就是,如果不調整,期末留底一直存在的話,應交稅費貸方科目會越來越大
李霞老師
2022 03/16 15:56
你好同學期末留抵的話,他是借方余額,如果期末留底越來越多的話,應該是借方余額越來越多。
閱讀 82