問題已解決

老師 你好,就是期初數(shù)據(jù)漏了,現(xiàn)在要補進去,憑證怎么做調(diào)整,是應付賬款的一個供應商的期初不對,需要調(diào)整,一方做應付賬款,另一方做什么科目合適

84784982| 提問時間:2022 03/15 15:14
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莫老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
就是等于沒有做對嗎?未分配利潤
2022 03/15 15:15
84784982
2022 03/15 15:16
是的 ,就是期初的時候漏了入賬,現(xiàn)在賬對不上
莫老師
2022 03/15 15:16
那調(diào)到未分配利潤里面去吧,也不好調(diào)整了
84784982
2022 03/15 15:45
那會有什么影響嗎
莫老師
2022 03/15 15:46
放心哦,沒有什么影響
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