問題已解決

老師,公司有一筆20年的收款,當(dāng)時做得是沖抵其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我們收到報銷人交來的發(fā)票,我該如何調(diào)賬?

84784975| 提問時間:2022 03/15 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時分錄是怎么做的?
2022 03/15 14:46
84784975
2022 03/15 14:54
19年11月支出時: 借:其他應(yīng)收款 10000 貸:銀行存款 10000 20年8月收到轉(zhuǎn)回的錢時: 借:銀行存款 15000 貸:其他應(yīng)收款 10000 其他應(yīng)付款 5000
郭老師
2022 03/15 14:56
好這個實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的。
84784975
2022 03/15 15:00
實(shí)際業(yè)務(wù)就是之前支出了一筆市場營銷費(fèi)用,一直沒有報銷,后來轉(zhuǎn)回來一筆比借款多得錢,會計就沖抵這筆費(fèi)用,其他就作為其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在報銷人拿發(fā)票來沖抵這筆費(fèi)用
郭老師
2022 03/15 15:02
你們需要支付給他嗎?如果支付的話,借銷售費(fèi)用,貸銀行存款。
郭老師
2022 03/15 15:02
你們需要支付給他嗎?如果支付的話,借銷售費(fèi)用,貸銀行存款。而且你還需要把這個其他應(yīng)付款給紅沖了。
84784975
2022 03/15 15:09
好的,謝謝。那我就來紅沖
郭老師
2022 03/15 15:15
不用客氣,工作愉快。
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