問題已解決

老師,有個問題,我上月暫估未開票收入23萬,本月先沖掉23萬,再做正確的分錄,那我申報增值稅的時候,未開票收入那里本來要填負(fù)數(shù)23萬,但是我本月又預(yù)估了30萬。未開票收入那里怎么填呢

84785015| 提問時間:2022 03/15 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,未開具發(fā)票里面填寫7萬就可以。
2022 03/15 10:12
84785015
2022 03/15 10:54
是不是1月做未開票收入30萬,二月開票了25萬,2月申報的時候就在未開票那里填負(fù)數(shù)25萬,但是我2月繼續(xù)做未開票收入30萬,那這30萬和負(fù)數(shù)25萬抵消,我就只填寫未開票收入5萬就好呢
郭老師
2022 03/15 10:54
對的是的,是這么做的。
84785015
2022 03/15 15:30
1月暫估未開票收入30萬,2月開票25萬,那我沖銷25萬還是沖銷30萬呢
郭老師
2022 03/15 15:33
你好,紅沖25萬就可以的。
84785015
2022 03/15 16:14
那我沖銷了30萬怎么辦 然后正確分哭做了25萬
郭老師
2022 03/15 16:18
你好,那你實際的銷售額是多少多?暫估嗎?
84785015
2022 03/15 17:18
實際銷售是30萬,本來要開30,但是只開了25 所以把30暫估的沖掉了 30萬只是暫估收入,次月只開票了25萬,所以就把30萬全部沖掉了
郭老師
2022 03/15 17:20
哦,那應(yīng)該你充錯了,只紅沖25就可以的。
郭老師
2022 03/15 17:20
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