問(wèn)題已解決
老師,我之前有個(gè)客戶他做了計(jì)提貼息費(fèi)用,然后現(xiàn)在要把這個(gè)計(jì)提貼息費(fèi)用合并,就是說(shuō)現(xiàn)在客戶已經(jīng)沒(méi)跟我們合作了,但是賬上還留有這個(gè)貼息費(fèi)用,我該怎么做這筆賬呢?
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速問(wèn)速答你好,當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄怎么做的?
2022 03/15 10:07
84784952
2022 03/15 10:24
截個(gè)屏給你看一下
郭老師
2022 03/15 10:25
你好,沒(méi)有看到你的圖片。
84784952
2022 03/15 10:29
當(dāng)時(shí)摘要計(jì)提寶鑫本月商業(yè)承兌匯票,然后寫的是? 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貼息費(fèi),貸預(yù)提費(fèi)貼息費(fèi)。
84784952
2022 03/15 10:29
這樣寫的,我發(fā)了
郭老師
2022 03/15 10:31
你好,那這個(gè)錢需要支付嗎?如果不支付的話,借預(yù)提貼現(xiàn)費(fèi)惜貸,以前年度損益調(diào)整紅沖了。
84784952
2022 03/15 10:33
不需要,就是調(diào)帳
郭老師
2022 03/15 10:34
你好,那就按照上面的操作就可以。
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