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年度匯算清繳時暫估的憑證調(diào)整
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速問速答你好,是徐增的業(yè)務(wù)嗎?實際沒有業(yè)務(wù)的需要紅沖,比如你之前是借管理費用貸其他應(yīng)付款,匯算清繳,之前需要
借其他應(yīng)付款
貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時候,需要把這一部分費用調(diào)整。
2022 03/15 08:24
84785010
2022 03/15 08:28
之前的原材料沒有收到發(fā)票,進行了暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票了,應(yīng)該怎樣做?
郭老師
2022 03/15 08:31
你好,當時的完整分錄怎么做的?
84785010
2022 03/15 09:27
借:原材料貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 03/15 09:31
借應(yīng)付賬款,貸原材料
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,不影響你的利潤。
84785010
2022 03/15 09:33
但是這個是暫估的憑證,暫估原材料的成本結(jié)轉(zhuǎn)啦。我現(xiàn)在后期收到發(fā)票后呢?是不是把暫估沖回?
郭老師
2022 03/15 09:36
那你寫分錄的時候,你應(yīng)該給我寫一個完整的吧,借原材料貸應(yīng)付賬款,
借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料
你應(yīng)該這么寫
現(xiàn)在借原材料
貸以前年度損益調(diào)整,
借應(yīng)付賬款
貸原材料,
然后再做發(fā)票的,
借原材料
貸應(yīng)付賬款,
借以前年度損益調(diào)整
貸原材料。
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