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怎么沖銷這個(gè)預(yù)提分錄,沖銷的分錄怎么做:上年12月份以前的會(huì)計(jì)做了一個(gè)預(yù)提成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)計(jì)負(fù)債 50萬

84784953| 提問時(shí)間:2022 03/10 14:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款 貸,以前年度損益調(diào)整50萬, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳需要調(diào)整。
2022 03/10 14:36
84784953
2022 03/10 14:50
這樣調(diào)整不是要交稅?本來就是要不交那么多稅的,后面拿成本回來沖不可以嗎?我就想知道用成本票怎么沖的
郭老師
2022 03/10 14:53
你好,你有其他的發(fā)票抵扣嗎?沒有的話需要調(diào)增,如果調(diào)增有盈利的需要交稅。
84784953
2022 03/10 14:55
有的其他抵扣的,就是抵扣時(shí),我不知道怎么做分錄沖銷之前的分錄
84784953
2022 03/10 14:59
就是我一月份收入30萬,我抵扣了25萬,但是前面那個(gè)會(huì)計(jì)做的那筆分錄怎么沖,我是不是每個(gè)月要抵扣超過收入才沖掉的,然后這個(gè)分錄怎么寫
郭老師
2022 03/10 15:01
你好。紅沖的我已經(jīng)給你做了,全部紅沖的上面是。
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