問題已解決

老師,因為勞務費不是當月發(fā)當月的,所以10月,11月,12月是計提勞務費,11月,12月,1月是發(fā)放勞務費,12月到稅務所開勞務發(fā)票,這樣的話,產生的收款時間?申報時間?發(fā)票入賬時間該怎么寫?

84784996| 提問時間:2022 03/09 15:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個可以在12月交的
2022 03/09 16:01
84784996
2022 03/09 16:03
就是這三個月的收款時間,申報時間,發(fā)票入賬時間怎么寫?這個發(fā)票拿回來我都沒入賬,需要寫什么分錄?
樸老師
2022 03/09 16:11
同學你好 這個不用計提的 先付款可以做往來 然后收到發(fā)票的時候計入費用
84784996
2022 03/09 16:15
問題是現(xiàn)在已經做賬了,這三個時間怎么寫?計提的分錄寫:借:管理費用? 貸:應付職工薪酬? ?付款的分錄寫:借:應付職工薪酬? ?貸:銀行存款? 那發(fā)票入賬怎么寫?
樸老師
2022 03/09 16:22
嗯 發(fā)票在計提的分錄后面附上
84784996
2022 03/09 16:48
那是不是收款時間為11月12月1月,申報時間為10月11月12月?因為是計提,所以發(fā)票入賬時間是10月11月12月?
樸老師
2022 03/09 16:51
對的 是這個時間順序
84784996
2022 03/09 20:17
老師,這算完稅憑證嗎?因為金額沒有,顯示零,但交勞務費是800+800+500
樸老師
2022 03/10 06:41
這是原始憑證 不是完稅憑證
84784996
2022 03/10 14:20
老師,專管員說需要寫一張情況說明,寫清楚這三個時間段,不知道要怎么寫?老師可以寫一個嗎?
樸老師
2022 03/10 14:28
同學你好 你就寫什么時間收到預收賬款 然后業(yè)務發(fā)生時間等
描述你的問題,直接向老師提問
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