問題已解決

去年老板把公司車賣出去了,沒有開票,收的現(xiàn)金,沒做賬務(wù)處理,稅務(wù)局查出來了,讓補稅,現(xiàn)在要做車輛出售的分錄和補繳稅款,請問該怎么做?分錄怎么寫

84784956| 提問時間:2022 03/09 13:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好?  1、固定資產(chǎn)清理,會計分錄為:   借:固定資產(chǎn)清理     累計折舊     固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備     貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱   2、處置固定資產(chǎn)時:   借:銀行存款     貸:固定資產(chǎn)清理       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   3、若處置產(chǎn)生利得:   借:固定資產(chǎn)清理     貸:營業(yè)外收入——非流動性資產(chǎn)處置利得(或資產(chǎn)處置損益科目)   若處置實現(xiàn)損失:   借:營業(yè)外支出——非流動性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目)     貸:固定資產(chǎn)清理
2022 03/09 13:09
84784956
2022 03/09 13:12
那這本來應(yīng)該是21年的賬務(wù),牽扯到利潤,我現(xiàn)在做到今年,有關(guān)以前年度損益調(diào)整的分錄怎么做
84784956
2022 03/09 13:17
專管員的意思是讓修改去年的增值稅報表,把車輛賣出的36萬確認(rèn)收入,然后我們把分錄寫在這個月,不修改去年的分錄了,如果分錄寫到去年,利潤就會變低,牽扯到要退稅了,我們光補繳個增值稅就行了,今年的這個分錄,關(guān)于以前年度損益調(diào)整科目怎么寫
玲老師
2022 03/09 13:24
影響損益 的科目用以前年度損益 調(diào)整 其他科目不變?
84784956
2022 03/09 13:24
去年車輛多計提了4個月,這4個月的成本需要納稅調(diào)增,這個需要寫分錄嗎
84784956
2022 03/09 13:25
科目怎么寫,不會 有關(guān)以前年度損益調(diào)整
84784956
2022 03/09 13:31
就是去年80萬買的車,用了8個月,以36萬的價格賣出去了,但是財務(wù)不知道,一直計提折舊了12個月,現(xiàn)在專管員讓補稅,按去年的36萬確認(rèn)收入,牽扯到所得稅的,相應(yīng)調(diào)整,現(xiàn)在我把分錄做到今年2月,有關(guān)的分錄麻煩寫一下
玲老師
2022 03/09 13:35
你好 多計提 的折舊紅沖? ?借 以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)? 貸累計折舊負(fù)數(shù)? 借??以前年度損益 調(diào)整? 貸應(yīng)交所得稅 借?以前年度損益 調(diào)整 貸未分配利潤 1、固定資產(chǎn)清理,會計分錄為:   借:固定資產(chǎn)清理     累計折舊     固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備     貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱   2、處置固定資產(chǎn)時:   借:銀行存款36     貸:固定資產(chǎn)清理       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)     3、若處置產(chǎn)生利得:   借:固定資產(chǎn)清理     貸:以前年度損益調(diào)整   若處置實現(xiàn)損失:   借:以前年度損益調(diào)整     貸:固定資產(chǎn)清理  
84784956
2022 03/09 13:42
老師 我能把處置固定資產(chǎn)實現(xiàn)的損失,放到今年的營業(yè)外支出嗎
84784956
2022 03/09 13:43
因為我剛試著按你這樣,放到以前年度損益,利潤沒有減少
84784956
2022 03/09 13:45
老師 您那能看到我發(fā)的圖片嗎
玲老師
2022 03/09 13:55
因為跨年了 所以營業(yè)外支出用以前年度損益調(diào)整? ?沒看到圖
84784956
2022 03/09 14:03
那用以前年度損益調(diào)整,就該退所得稅,多出來的70多萬利潤,我該按幾個點算所得稅
84784956
2022 03/09 14:08
未分配利潤的金額是固定資產(chǎn)清理的金額嗎?
玲老師
2022 03/09 14:09
未分配利潤的金額是以前年度損益 調(diào)整這個科目的余額, 按 25交所得稅??
84784956
2022 03/09 14:11
但是我們的利潤 能控制在300萬以內(nèi),所得稅達(dá)不到25個點
玲老師
2022 03/09 14:20
你好? 是小微就按小微稅率交?
84784956
2022 03/10 09:57
老師 請問一下,以前年度損益調(diào)整,未分配利潤的金額是多少
玲老師
2022 03/10 10:03
以前年度損益 調(diào)整 看上分錄? 計算一下? ?是這個科目的余額? 就是這個科目借貸方的差額?? 未分配利潤的金額 和這個以前年度損益 調(diào)整 科目余額金額一樣??
84784956
2022 03/10 10:12
我現(xiàn)在是清理完固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理賬戶的余額是739261.08 我的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整739261.08 貸固定資產(chǎn)清理739261.08 沖減去年多計提的折舊,借:以前年度損益調(diào)整 -102608 貸:累計折舊 -102608 所得稅 借:以前年度損益調(diào)整31832.65 貸:應(yīng)交所得稅31832.65(739261.08-102608)*5%算出來的 現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整的賬戶余額是668485.73,如果借:以前年度損益調(diào)整 668485.73 貸:利潤分配668485.73 那下來以前年度損益調(diào)整的賬戶余額就好大 不對吧
玲老師
2022 03/10 10:19
以前年度損益調(diào)整的賬戶余額是這個科目借貸方差額? ?上面這個科目數(shù)據(jù) 沒有錯,這個余額就是對的? ?
84784956
2022 03/10 10:37
老師 你看下這個分錄加賬戶余額表
84784956
2022 03/10 10:39
還有什么需要修改的
84784956
2022 03/10 10:43
還有個問題,就是我把這個分錄做到今年2月,但是專管員讓我修改去年8月的報表,當(dāng)期確認(rèn)收入,但是,今年匯算清繳的時候,這個收入就會增加,需要補繳所得稅了
玲老師
2022 03/10 10:55
這情況和你稅局溝通一下再處理?
84784956
2022 03/10 10:56
老師 麻煩你看下我上邊的分錄 明細(xì)賬都對著沒
玲老師
2022 03/10 11:06
第一個 分錄貸方是固定資產(chǎn)的原值 看你寫了二個? 看一下是什么原因? 再有結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 調(diào)整分錄 是? 借未分配利潤 貸以前年度損益 調(diào)整? 可借可貸 (科目余額相反方向)看你最后一個圖就一個科目??
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