問題已解決
請問一下,21年的收入是65萬,利潤10萬,企業(yè)所得稅稅只交5000元,要怎樣調(diào)企業(yè)所得稅稅申報表?
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速問速答你好,10萬乘以2.5%按這個來交稅的。
2022 03/08 12:25
郭老師
2022 03/08 12:25
你有成本費用嗎?填寫到主表成本還有期間費用里面就可以的,有需要調(diào)整的項目嗎?
84784977
2022 03/08 12:29
是的,有成本的,但是成本不夠,可以暫估入入一些成本不?
84784977
2022 03/08 12:30
但是賬務(wù)又要怎么處理,暫估的成本是要做賬到12月嗎?
郭老師
2022 03/08 12:31
匯算清交不可以的預(yù)交可以
郭老師
2022 03/08 12:32
匯算清交必須有發(fā)票才可以啊,12月份做可以
84784977
2022 03/08 12:45
那我只有反結(jié)賬,做
成本到12月的賬務(wù)里
郭老師
2022 03/08 12:47
你好,那你申報的利潤表能修改嗎?
郭老師
2022 03/08 12:47
第四季度已經(jīng)申報了。
84784977
2022 03/08 12:56
那我現(xiàn)在要怎么做?
84784977
2022 03/08 12:57
報表可以更正申報的
郭老師
2022 03/08 12:57
你已經(jīng)預(yù)繳了所得稅,你沒有增加的,建議不要再調(diào)整
你現(xiàn)在有發(fā)票的,如果想要抵扣去年的,你可以做到今年匯算清繳的時候,增加你的成本費用,減少利潤。
郭老師
2022 03/08 12:58
你看下你現(xiàn)在屬于哪一種情況,如果沒有發(fā)票的,你去年沒有暫估的情況下,建議不要再做了。
84784977
2022 03/08 13:16
老師,還請教一下,公司貸款需求要交滿一定的稅款才能貸款,現(xiàn)在利潤不夠,要多交稅,本來才交2000的稅款,需要交到4000,這要怎么處理,企業(yè)所得稅,公司是一般納稅人
郭老師
2022 03/08 13:18
匯算清繳的時候納稅調(diào)增就可以的,你的成本費用少抵扣。如果之前沒有虧損,你調(diào)增的金額應(yīng)該是2000除以2.5%。
84784977
2022 03/08 13:21
成本費用填增,我的12月賬務(wù)處理是不是不用調(diào)嘛
郭老師
2022 03/08 13:24
你好,這種不用做處理的。
郭老師
2022 03/08 13:24
這是納稅調(diào)增,減少你的成本費用。
郭老師
2022 03/08 13:24
調(diào)增調(diào)減說的是利潤。
84784977
2022 03/08 13:25
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/08 13:26
不用客氣,工作愉快。
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