問題已解決

建筑行業(yè),我是承包方(發(fā)包方),有跨區(qū)預(yù)交稅金也業(yè)務(wù),那么我給甲方開具發(fā)票以后計(jì)提的分錄怎么做呢?然后我給我分包方下?lián)艿墓こ炭钤趺从?jì)提和做分錄?我還需要給分包方賴具發(fā)票嗎?

84784965| 提問時(shí)間:2022 03/07 22:29
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,也就是你給甲方開票,是您的收入,您給分包方撥工程款,這是您的成本,那需要他給您開發(fā)票的
2022 03/07 22:34
文老師
2022 03/07 22:43
借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款
文老師
2022 03/07 22:48
您好,是的,是有這樣的可能的
文老師
2022 03/07 22:54
正常情況下,您開票了就應(yīng)該沖減預(yù)交的稅款
文老師
2022 03/07 23:17
先預(yù)交稅金,然后再開發(fā)票的
文老師
2022 03/07 23:24
預(yù)交稅款的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交稅款),開票了正常確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,結(jié)應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),然后根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額和預(yù)交稅額確定應(yīng)補(bǔ)交稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(預(yù)交稅款)(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
文老師
2022 03/08 05:51
您的意思借方余額就是預(yù)交的稅款金額是嗎
84784965
2022 03/07 22:38
哦哦,分包方給我發(fā)票,那如果分包方給我開具專用發(fā)票,我該怎么做分錄啊。?
84784965
2022 03/07 22:47
還有個(gè)問題,老師預(yù)交稅金有借方余額,說明我預(yù)交的多了,還沒有給甲公司開發(fā)票,(也就是沒有計(jì)提銷項(xiàng)發(fā)票)這個(gè)邏輯對吧?
84784965
2022 03/07 22:49
不明白為什么?那預(yù)交稅金科目的性質(zhì)是什么啊?
84784965
2022 03/07 22:50
為啥預(yù)交多了,我就欠對方發(fā)票呢?
84784965
2022 03/07 23:01
實(shí)際生活中,是先預(yù)交稅金,還是先開票???
84784965
2022 03/07 23:19
還有老師您說。開票了就應(yīng)沖減預(yù)交稅款,這相關(guān)分錄是怎么做的呢?一般納稅人是
84784965
2022 03/07 23:32
可是我們就只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,還有個(gè)未交增值稅
84784965
2022 03/07 23:33
而且,銷項(xiàng)科目有個(gè)借方余額,但是,未交增值稅是平的,沒有余額
84784965
2022 03/07 23:36
,其他轉(zhuǎn)平了。這個(gè)余額還就是預(yù)交那兩筆稅款,其他科目都轉(zhuǎn)平了。這個(gè)是什么意思呢,是不是我沒有開票,沒能沖減造成的呢?
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