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實(shí)務(wù)
問題已解決
比如上期有留底稅額5000,本期應(yīng)交稅額3000,但是考慮到稅負(fù)又想交點(diǎn)增值稅咋么操作
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速問速答你好!那就確認(rèn)未開票收入,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
2022 03/05 22:05
84785034
2022 03/05 22:07
意思增加銷項(xiàng)稅額,到超過5000嗎?
蔣飛老師
2022 03/05 22:12
超過2000就可以了
比如2500
應(yīng)交增值稅=3000+2500-5000=500
84785034
2022 03/05 22:37
明白了,謝謝老師
蔣飛老師
2022 03/05 22:41
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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