問(wèn)題已解決

老師,暫估入庫(kù)做賬分錄

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/04 16:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
2022 03/04 16:58
84784948
2022 03/04 16:59
老師,是款已經(jīng)支付了,原材料也收到了,但是沒(méi)有收到發(fā)票,這樣如何做賬務(wù)處理呢
東老師
2022 03/04 16:59
就是我說(shuō)的這么做,等收到發(fā)票了再把暫估沖銷(xiāo) 按照發(fā)票做賬
84784948
2022 03/04 17:27
老師,是先付的款,借;預(yù)付賬款-貸,銀行存款,收到原料,借;原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估,是這樣處理的吧
東老師
2022 03/04 17:28
對(duì),暫估和你最開(kāi)始的付款沒(méi)啥關(guān)系的
84784948
2022 03/04 17:31
老師,我可以這樣理解,應(yīng)付賬款-暫估,核算的是,原料已經(jīng)到了,發(fā)票沒(méi)有到,是吧
東老師
2022 03/04 17:42
對(duì)的,把暫估沖銷(xiāo)了應(yīng)付賬款咱姑也就沒(méi)了
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