問(wèn)題已解決

老師 上游虛開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)讓我們補(bǔ)增值稅分錄怎么做,原材料不用轉(zhuǎn)出,已經(jīng)補(bǔ)所得稅了

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/04 15:59
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好,這個(gè)是以前年度的嗎? 你好 借:以前年度損益調(diào) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)增值稅就是直接? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ? ?貸 銀行存款
2022 03/04 16:01
84785040
2022 03/04 16:04
老師 那應(yīng)交增值稅后面用哪個(gè)明細(xì)科目
星河老師
2022 03/04 16:05
同學(xué), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整
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