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今年要更正去年12月份的憑證,去年12月份支付時做的借:管理費用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 這樣是不對的,應(yīng)該改為:借:待攤費用--房租 貸:銀行存款 平攤時做借:管理費用--房租 貸:待攤費用--房租 所以要在今年更正,應(yīng)該怎么更正?
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速問速答你好,這么做是正確的,用預(yù)付賬款就行,待攤費用這個科目已經(jīng)取消了。
2022 03/04 11:38
84785036
2022 03/04 11:41
支付時做的借:管理費用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 這樣做是對的?但是這樣做的話,房租就一直在掛在預(yù)付賬款的借方的,那也應(yīng)該平攤的時候,把預(yù)付賬款在每一個月平掉呢。
郭老師
2022 03/04 11:41
你好,支付的時候應(yīng)該是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,按月分?jǐn)偟臅r候借管理費用貸預(yù)付賬款。
郭老師
2022 03/04 11:42
看一下你支付的分錄是怎么做的,支付的是哪一年的。
84785036
2022 03/04 11:46
是21年12月份支付的,21年12月份開始平攤的,所以現(xiàn)在需要更改21年12月份的支付憑證和平攤的憑證,應(yīng)該怎么更改呢?
郭老師
2022 03/04 11:47
借預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 03/04 11:47
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤匯算清繳的時候需要調(diào)增。
84785036
2022 03/04 11:49
就是支付的時候,更改為借預(yù)付賬款貸,貸:以前年度損益調(diào)整,那平攤的時候,更改為借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配未分配利潤?匯算清繳的時候直接在匯算清繳的表里調(diào)整?在匯算清繳的哪個表里面填額?
郭老師
2022 03/04 11:53
每個月分?jǐn)偟臅r候都是今年的,借管理費用,貸預(yù)付賬款就可以的。
郭老師
2022 03/04 11:54
是因為管理費用,去年的跨年了,才用以前年度損益調(diào)整的。
郭老師
2022 03/04 11:54
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他三室欄里面填寫帳載金額。
郭老師
2022 03/04 11:54
三十欄填寫帳載金額。
84785036
2022 03/04 11:57
是21年12月份支付了支付,21年12月份就開始平攤的,那平攤做的是:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在是不是應(yīng)該更改為借:年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 再借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤?這平攤的不用在匯算清繳的時候調(diào)增吧?因為支付的時候在匯算清繳調(diào)增了的。
郭老師
2022 03/04 12:00
你好,12月份當(dāng)月應(yīng)該分?jǐn)偟模阕錾厦娴倪@個分錄,我給你寫的那一個,只紅沖你多分?jǐn)偟哪且徊糠志涂梢缘?,你是一次分?jǐn)偘伞?/div>
郭老師
2022 03/04 12:01
能把你去年12月份的那個金額寫上嗎?是一個月的還是做了好幾個月的。
84785036
2022 03/04 12:02
嗯,是的,只分?jǐn)偭艘淮?,那就平攤的分錄更改為借:年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 就不用再做借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配未分配利潤 這個分錄了吧?
郭老師
2022 03/04 12:04
你好,你這個分錄不對。他本來就已經(jīng)多了,你為什么還要分?jǐn)傄淮伟。?/div>
郭老師
2022 03/04 12:05
比如租金是100,你應(yīng)該按照五個月分?jǐn)偅韫芾碣M用貸預(yù)付賬款,100
一次做了100。
應(yīng)該紅沖管理費用,借預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整100/5*4
84785036
2022 03/04 12:21
是21年12月份支付的12月份到22年11月的房租,就剛好一年,所以在21年12月份支付了支付,比如21年12月份支付的1200元,就在當(dāng)月平攤了一次房租,后期就沒一個月分?jǐn)傄淮?,那現(xiàn)在平攤的話,應(yīng)該改為借:預(yù)付賬款貸:100,待:以前年度損益調(diào)整:100,就不用再做借:以前年度損益調(diào)整:100 貸:利潤分配未分配利潤:100了吧。后期就做借管理費用:100,貸預(yù)付賬款:100就行了吧,
郭老師
2022 03/04 12:23
必須做的,因為以前年度損益調(diào)整是沒有余額的,必須結(jié)轉(zhuǎn),只要有以前年度損益調(diào)整的余額,必須結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
84785036
2022 03/04 12:25
那平攤的就是這樣改吧?借:預(yù)付賬款貸:100,待:以前年度損益調(diào)整:100,就不用再做借:以前年度損益調(diào)整:100 貸:利潤分配未分配利潤:100了吧。后期就做借管理費用:100,貸預(yù)付賬款:100
84785036
2022 03/04 12:27
那平攤的就是這樣改吧?借:預(yù)付賬款貸:100,待:以前年度損益調(diào)整:100,再做借:以前年度損益調(diào)整:100 貸:利潤分配未分配利潤:100。后期就做借管理費用:100,貸預(yù)付賬款:100
郭老師
2022 03/04 12:27
你好,這三個分錄都要做。因為你第一個分錄以前年度損益調(diào)整有余額,必須結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,以前年度損益調(diào)整是沒有余額的,必須要做進(jìn)去。
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