問題已解決

上年度做了未開票收入 并交了增值稅,下年度把發(fā)票開出,怎么做分錄

84785040| 提問時(shí)間:2022 03/03 17:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
下年度沖掉上年度未開票收入分錄,重新根據(jù)發(fā)票做分錄
2022 03/03 17:03
84785040
2022 03/03 17:04
那去年已經(jīng)交過增值稅 今年怎么申報(bào)呢
美橙老師
2022 03/03 17:06
申報(bào)時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù),將開票收入填在收入欄,正負(fù)相抵,稅額為零
84785040
2022 03/03 17:48
那今天結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
美橙老師
2022 03/03 17:52
增值稅一正一負(fù),月末正常結(jié)轉(zhuǎn)就是。 借:銀行存款等? 紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??紅字 重新根據(jù)發(fā)票做賬 借:銀行存款等?? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~