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上年有筆營收做帳做成:借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅貸:預(yù)收帳款怎么辦
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速問速答你好,正確的世界預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎?
2022 03/01 14:02
84784999
2022 03/01 14:03
是的,但上年分錄錯了,結(jié)了賬,今年怎么處理
郭老師
2022 03/01 14:04
借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,這個分錄的金額是上面分錄金額的兩倍。
84784999
2022 03/01 14:06
不用紅沖嗎
郭老師
2022 03/01 14:06
上面這個就是紅沖的紅沖了之后再做正確的,他兩個的分錄是一樣的。
84784999
2022 03/01 14:10
紅沖兩倍?
還是不懂,麻煩把最詳細(xì)分錄給我一下
郭老師
2022 03/01 14:12
借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,這個是紅沖的分錄吧?和上面的預(yù)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費的金額是一樣的。然后再做一個正確的借預(yù)收賬款,貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費。
郭老師
2022 03/01 14:13
你還是不懂的話,主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費20,預(yù)收
120
借預(yù)收賬款240
貸主營業(yè)務(wù)收入200
應(yīng)交稅費40
這個就是正確加上紅沖的分錄,看不懂的話哪里看不懂,
84784999
2022 03/01 14:59
但調(diào)整以前年度損益呢?
郭老師
2022 03/01 15:00
借預(yù)收賬款240
貸,以前年度損益調(diào)整200,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅40。
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