問題已解決

老師,我去年12月多計(jì)提了0.19增值稅,現(xiàn)在今年來處理,怎么做分錄呢

84784978| 提問時(shí)間:2022 02/28 15:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
紅沖就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 這個(gè)是一般納稅人的 小規(guī)模的,也不用計(jì)提。
2022 02/28 15:32
84784978
2022 02/28 15:35
那它去了應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅后,就等他余額在那里嘛?還是還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)之類的
郭老師
2022 02/28 15:39
那你得看一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了嗎?
郭老師
2022 02/28 15:40
哪一個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn)了?
84784978
2022 02/28 15:46
我的進(jìn)項(xiàng)是對的,是這樣的,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局網(wǎng)頁上要申報(bào)的收入和我自己做賬的收入對不上,我就按照他的收入來的,所以稅務(wù)上收入多了,增值稅少了,但是我賬上的增值稅就多了,這個(gè)怎么處理呢
郭老師
2022 02/28 15:47
也就是你的主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)都是多的是嗎?
郭老師
2022 02/28 15:48
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784978
2022 02/28 15:50
好的,謝謝
郭老師
2022 02/28 15:51
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~