問(wèn)題已解決
去年做了5萬(wàn)暫估費(fèi)用,借,管理費(fèi)用暫估,貸,其他應(yīng)付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調(diào)整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費(fèi)用票了
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速問(wèn)速答你好,如果是發(fā)票金額與原來(lái)暫估的金額有差異,差異部分應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整
2022 02/28 10:05
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2022 02/28 10:07
沒有差異怎么做呢
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2022 02/28 10:08
可以直接沖紅嗎
小默老師
2022 02/28 10:14
如果沒有差異,直接做就可以,把發(fā)票附到后面。
借:管理費(fèi)用-1
貸:其他應(yīng)付款-1
借:管理費(fèi)用1
貸:銀行存款1
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