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老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)寫在借方是不是就表示相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣啊,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)科目是個(gè)負(fù)債類科目,增加額和余額應(yīng)該都寫在貸方才對,那買東西時(shí)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額而且寫在借方,就相當(dāng)于沖減了進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是說表明對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,可以這樣理解嗎?

84785017| 提問時(shí)間:2022 02/27 10:52
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你可以這么理解的呢
2022 02/27 10:53
84785017
2022 02/27 10:57
好的,謝謝老師
小小霞老師
2022 02/27 11:08
不客氣,祝你一切順利
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