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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師,應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額期末借方余額代表是為抵扣的金額嘛
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你哈!是的。還沒(méi)有認(rèn)證抵扣的
2023 12/07 10:24
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2023 12/07 10:25
等認(rèn)證的時(shí)候怎么去做分錄
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/07 10:28
您好!上面說(shuō)的不對(duì),是已經(jīng)認(rèn)證,尚未抵扣的部分,計(jì)入這個(gè)借方
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2023 12/07 10:32
他沒(méi)有認(rèn)證,但是數(shù)放在了這個(gè)科目借方,實(shí)際認(rèn)證的時(shí)候怎么做分錄
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/07 10:35
您好!實(shí)際認(rèn)證的時(shí)候已經(jīng)沒(méi)得做了。除非他紅字沖減,然后更正。
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2023 12/07 11:02
麻煩老師寫(xiě)一些更正的分錄 及沖紅的分錄
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2023 12/07 11:07
他期末的余額表是這樣子的 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該怎么去做 實(shí)際
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/07 11:07
你好!具體的分錄,要看他之前怎么做的。借貸方都要有才能確定
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2023 12/07 11:31
這個(gè)就是原來(lái)的分錄
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/07 11:35
你好!借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款。金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。先沖減這個(gè)
然后借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
然后再,確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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