问题已解决

對方開給我公司的免稅發(fā)票的農(nóng)副產(chǎn)品,我公司銷售出去,是否可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

84784957| 提问时间:2022 02/25 17:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,一般納稅人單位,購進(jìn)免稅農(nóng)副產(chǎn)品,是可以按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的?
2022 02/25 17:17
84784957
2022 02/25 17:22
夠近的單位是從批發(fā)零售環(huán)節(jié),不是從初級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者那里購買的
鄒老師
2022 02/25 17:23
你好,那對方給你單位不應(yīng)當(dāng)開具免稅的發(fā)票啊?
84784957
2022 02/25 17:26
他就是開的免稅的發(fā)票 我這樣是不是就不能在附表二里面填了,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了
84784957
2022 02/25 17:27
開出去還得交稅
鄒老師
2022 02/25 17:28
你好,那說明對方開具發(fā)票稅率有錯(cuò)誤 自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,才可以開具免稅的發(fā)票啊
84784957
2022 02/25 17:33
他是不是應(yīng)該給我開專票 那他應(yīng)該開具征稅的專票我才可以抵扣是吧
鄒老師
2022 02/25 17:33
你好,是的,是這樣的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取