問題已解決
老師,以前的應(yīng)付賬款當(dāng)時(shí)沒掛應(yīng)付,直接是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 這樣應(yīng)付賬款借方就有余額了,實(shí)際款已經(jīng)付了,這樣該怎么調(diào)?
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速問速答你好,這些購買什么業(yè)務(wù)的?
2022 02/24 15:10
84784997
2022 02/24 15:16
這是個(gè)人代開的材料發(fā)票
郭老師
2022 02/24 15:17
材料已經(jīng)收到嗎?如果收到了的話,借原材料貸應(yīng)付賬款。
84784997
2022 02/24 15:28
收到了,老師是2021年的,摘要怎么寫?
84784997
2022 02/24 15:29
還有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
2022 02/24 15:29
收到某某材料結(jié)轉(zhuǎn)某某材料,借以前年度損益調(diào)整貸原材料,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784997
2022 02/24 15:37
老師,科目里面沒有以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 02/24 15:38
用利潤分配未分配利潤來代替。
84784997
2022 02/24 15:49
借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:原材料? ?這樣做嗎?
郭老師
2022 02/24 15:51
你好,對(duì)的是的是這么做。
84784997
2022 02/24 16:28
感謝老師
郭老師
2022 02/24 16:32
不用客氣,工作愉快。
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