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以往年度借款給其他單位,年底收到利息未開具增值稅發(fā)票,做賬時(shí)直接進(jìn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入,沖減了總的費(fèi)用,現(xiàn)在對(duì)方要求補(bǔ)開了增值稅普票,發(fā)生了稅費(fèi),這種情況怎么做賬處理

84785034| 提問時(shí)間:2022 02/23 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)做的是這個(gè)是嗎?
2022 02/23 15:45
郭老師
2022 02/23 15:45
現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785034
2022 02/23 15:52
另外還有一種是也是借款給其他單位,分別收了兩次利息進(jìn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入,沖減了總費(fèi)用,后因糾紛法院判決書判這兩次利息沖減借款本金,請(qǐng)問老師這種情況又怎么處理,謝謝老師!
郭老師
2022 02/23 15:54
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款。
84785034
2022 02/23 15:58
請(qǐng)問老師這兩種情況期間損益結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬,謝謝!
郭老師
2022 02/23 16:02
現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 借利潤(rùn)分配貸,以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 02/23 16:02
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
84785034
2022 02/23 16:07
謝謝老師!
郭老師
2022 02/23 16:08
不用客氣,工作愉快。
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