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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月份做賬時(shí)漏做計(jì)提企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在做一月份的帳交企業(yè)所得稅了,那要怎么辦呢?
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速問(wèn)速答借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
2022 02/23 11:21
84785004
2022 02/23 11:41
這2筆分錄就是彌補(bǔ)應(yīng)12月份計(jì)提借-所得稅? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅這筆分錄的。對(duì)嗎?
84785004
2022 02/23 11:41
以前年度損益調(diào)整金蝶里沒(méi)有,要在哪里添加呢?
郭老師
2022 02/23 11:43
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
84785004
2022 02/23 11:51
直接做這筆來(lái)彌補(bǔ)之前忘了計(jì)提那筆是嗎?
郭老師
2022 02/23 11:52
對(duì)的是的,是這么做的。
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