問題已解決
收到貨,款已付,發(fā)票沒到,如何做賬處理,具體的會計分錄怎么做
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速問速答同學(xué)你好
暫估入庫就可以了
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
借應(yīng)付賬款暫估
貸銀行存款
2022 02/22 12:46
84785021
2022 02/22 12:55
那等收到發(fā)票的時候怎做
84785021
2022 02/22 12:59
我是這樣做的,收到貨物同時付款,借庫存商品貸銀行存款,等到回來己是下個月了,借庫存商品(紅字)貸銀行存款(紅字),然后再做一筆正常的借庫存,貸銀行,這樣可以嗎
樸老師
2022 02/22 13:08
同學(xué)你好
嗯
這個可以的
84785021
2022 02/22 13:37
上個月做錯了一筆賬,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,其實(shí)應(yīng)該是放在其他應(yīng)收款的,那這個月我如何調(diào)回
樸老師
2022 02/22 13:42
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785021
2022 02/22 13:56
直接做借:其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用(紅字嗎)不是先做管理費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字),然后再做借:其他應(yīng)收款,貸;銀行存款嗎
樸老師
2022 02/22 13:59
同學(xué)你好
對的
這樣就可以的
84785021
2022 02/22 14:04
先做管理費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字),然后再做借:其他應(yīng)收款,貸;銀行存款這樣對嗎
樸老師
2022 02/22 14:08
同學(xué)你好
對的
這樣就可以的
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