問題已解決
老師,請問計提了兩筆費用,一筆電梯維護費17500,今年收到了發(fā)票是30991,一筆保安費81600,今年收到的發(fā)票時81600,都是專票,該怎么做賬
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速問速答您好!你之前分錄怎么做的
2022 02/21 16:48
84784986
2022 02/21 16:54
借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付款
宋生老師
2022 02/21 16:55
你好!你如果按正規(guī)的做,就要借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項是額 貸以前年度損益調(diào)整
84784986
2022 02/21 16:56
那有筆計提是17500,實際收到發(fā)票是38997
84784986
2022 02/21 16:58
這是實際的
宋生老師
2022 02/21 16:59
你好!你這個發(fā)票金額不是3萬多啊
84784986
2022 02/21 16:59
這是少計提的
宋生老師
2022 02/21 17:04
你好!你之前少計提了,可以補充計提。
84784986
2022 02/21 17:05
本月可以補充計提嗎
宋生老師
2022 02/21 17:06
你好!可以的??梢匝a充計提
84784986
2022 02/21 17:09
借:主營業(yè)務(wù)成本 21497 貸 應(yīng)付賬款 21497 調(diào)整進項稅 借 應(yīng)付稅費 1135.83 貸 以前年度損益調(diào)整 1135.83 借 以前年度損益調(diào)整 1135.83 貸 利潤分配 未分配利潤 1135.83
是這樣嗎
宋生老師
2022 02/21 17:10
你好!對的。分錄是這樣
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