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老師你好!12月份的增值稅和附加稅,印花稅都沒有計提,|月份需要補提,己經(jīng)在1月交了稅費,怎么做分錄啊

84784963| 提問時間:2022 02/15 00:33
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丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好! 附加稅和印花稅需要補提補計提上年附加稅和印花稅的會計分錄是: 借:以前年度損益調(diào)整。 貸:應交稅費-應交城建稅 -應交教育費附加 -應交地方教育費附加 -應交印花稅
2022 02/15 00:38
丁丁
2022 02/15 00:41
增值稅不涉及權(quán)益科目,故正常處理即可
丁丁
2022 02/15 00:46
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費- 應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
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