問題已解決
老師你好!12月份的增值稅和附加稅,印花稅都沒有計提,|月份需要補提,己經(jīng)在1月交了稅費,怎么做分錄啊
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速問速答同學,你好!
附加稅和印花稅需要補提補計提上年附加稅和印花稅的會計分錄是:
借:以前年度損益調(diào)整。
貸:應交稅費-應交城建稅
-應交教育費附加
-應交地方教育費附加
-應交印花稅
2022 02/15 00:38
丁丁
2022 02/15 00:41
增值稅不涉及權(quán)益科目,故正常處理即可
丁丁
2022 02/15 00:46
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費- 應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
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