問題已解決

年末結轉時非財政撥款結余為負數(shù),但是財務會計本期盈余有結余,那要不要提取專用基金?是根據(jù)什么數(shù)提取的呢?需要做雙分錄嗎?

84785002| 提問時間:2022 02/10 16:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學 需要提取的,需要做雙分錄處理 借,行政或事業(yè)支出 貸,專用基金
2022 02/10 17:17
84785002
2022 02/10 18:26
預算會計怎么做會計分錄?
陳詩晗老師
2022 02/10 18:26
上面給的就是預算會計的那個分錄,因為專用基金它是預算會計這邊的一個科目。
84785002
2022 02/10 18:28
專用基金是財務會計科目,專用結余才是預算會計科目。
陳詩晗老師
2022 02/10 18:45
借,事業(yè)/行政支出 貸,專用結余 借,x費用 貸,專用基金
84785002
2022 02/10 19:05
年終計提 財務借:本年盈余分配 貸: 專用基金 預算借: 非財政撥款結余分配 貸:專用結余 現(xiàn)在是本年盈余分配有結余,非財政撥款結余分配為負數(shù)?是否財務預算都要做分錄?
陳詩晗老師
2022 02/10 19:07
財務會計這一邊有余額是正常計提的。 然后你預算會計負數(shù),因為采用的是收付實現(xiàn)制,那么這個時候也是正常要做那個計提專用結余的那個賬務處理。
陳詩晗老師
2022 02/10 19:07
兩邊都是需要做賬務處理的,正常的做計提處理。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~