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問題已解決
老師好,企業(yè)所得稅可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嘛
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速問速答如果是當(dāng)年的,可以跨年的,最好不要這么做。
2022 02/08 16:18
84785009
2022 02/08 16:19
就是我們今年一月繳納的2021年度的第四季度的企業(yè)所得稅,但是我們一直是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的,以至于我們2021年12月也沒有計(jì)提,這怎么辦呢??
郭老師
2022 02/08 16:20
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,做到一月份做這個(gè)。
84785009
2022 02/08 16:25
這個(gè)就是調(diào)整應(yīng)該計(jì)提的分錄是嘛?那一月繳稅分錄就借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎?
郭老師
2022 02/08 16:25
對的是的,是這么做的。
84785009
2022 02/08 16:25
好的老師
郭老師
2022 02/08 16:26
不用客氣,工作愉快。
84785009
2022 02/08 16:28
然后還有一個(gè)問題:我們12月份確認(rèn)了一筆收入但是還有收到票,所以我就沒有記銷項(xiàng)稅,但是報(bào)稅的是我同事,她按照無票收入申報(bào)了銷項(xiàng)稅,以至于我們還是12月沒有計(jì)提,然后1月份扣款了,我這應(yīng)該怎么辦?賬怎么處理呢?然后會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅繳納呢?
郭老師
2022 02/08 16:29
你好,你是加稅合計(jì)做賬的嗎?還是不含稅的做的收入?
84785009
2022 02/08 16:31
含稅做的收入
84785009
2022 02/08 16:32
由于還沒收到款,就是12月做的借收入貸應(yīng)收
84785009
2022 02/08 16:34
然后附加稅我們12月也沒有計(jì)提,按照往常也都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的
郭老師
2022 02/08 16:34
你好,作物票收入可以的,你現(xiàn)在需要紅沖多做的收入,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
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