問題已解決
學校改造工程已竣工決算,以決算價入固定資產。但是還有300萬元的工程款未付,記在其他應付款中?,F(xiàn)在要學校先付100萬元的工程款,但是要先掛著,等上級撥款。現(xiàn)在要怎么記分錄?
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速問速答同學你好
借銀行
貸上級撥款收入
借固定資產
貸應付賬款
借應付帳款
貸銀行存款
2022 02/07 16:15
84785023
2022 02/07 16:20
上面還沒撥款,是暫時先用學校的經費支付,但是學校的經費是不能用在工程款的,所以要先掛在其他應收款。而且固定資產之前決算的時候已經全列入了,不用再記了。現(xiàn)在先支付100萬元,是借,其他應付款,貸,現(xiàn)金。然后又要掛在其他應收款,該如何記呢?
樸老師
2022 02/07 16:23
同學你好
那就
借固定資產
貸應付賬款
84785023
2022 02/07 16:25
老師,固定資產我已經全額記進去了,不用再記了?,F(xiàn)在掛帳,借,其他應收款,貸應該記什么呢?
樸老師
2022 02/07 16:28
同學你好
上級補助收入
84785023
2022 02/07 16:31
老師,沒有上級補助收入
樸老師
2022 02/07 16:32
同學你好
那你們有什么科目
84785023
2022 02/07 16:36
老師,掛帳不是要等上級撥款來才記收入,還是現(xiàn)在借方其他應收款,貸方要記收入
樸老師
2022 02/07 16:36
現(xiàn)在借方其他應收款,貸方要記收入
84785023
2022 02/07 16:51
可是沒有收入怎么辦?經費收入又不能用
樸老師
2022 02/07 17:05
同學你好
上級補助收入就是
84785023
2022 02/07 17:35
老師,如果用以前年度的項目撥款,已轉入累計盈余了,現(xiàn)在能不能貸累計盈余
樸老師
2022 02/07 17:37
同學你好
你們有這個科目就可以用
84785023
2022 02/07 17:47
老師,以前年度把上級撥的用來支付工程款的錢用在了學校維修配套上,記錯了明細科目,就是同樣是財政撥款收入,但是把財政撥款收入的明細科目基本支出記在了項目支出,年終都是把收支轉入累計盈余的。現(xiàn)在要用到這筆錢,怎么記?能直接記累計盈余嗎?還是要先沖記錯分錄
樸老師
2022 02/07 17:49
同學你好
對的
直接累計盈余就可以
84785023
2022 02/07 19:21
老師,但是累計盈余里面,以前收的撥款已經支出了,收支都轉到累計盈余了?,F(xiàn)在那筆記錯的項目支出要重新拿出來付工程款,還能記累計盈余嗎
樸老師
2022 02/07 19:23
同學你好
嗯
這個可以的
84785023
2022 02/07 19:25
如果可以的話,我就不用掛帳其他應收款了。先記一筆,借,其他應付款100萬元,貸,現(xiàn)金100萬元,然后怎么記呢?
樸老師
2022 02/07 19:29
同學你好
借銀行
貸累計盈余
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