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我沒有開票,但是已經(jīng)收到貨款,我做未開票收入,那么增值稅應該怎么報?以后開了票,該怎么沖增值稅呢?

84785030| 提問時間:2022 01/27 13:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果是普通貨物13%的在附表一百分之十三銷售貨物一欄未開具發(fā)票,填寫 開了發(fā)票之后 未開具,發(fā)票填寫負數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)。
2022 01/27 13:26
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