問題已解決
本來是出口的進項發(fā)票,認證到國內(nèi)銷售貨品里了,而且也申報了。怎么弄啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你選擇的是抵扣勾選
開紅字信息,別讓對方給你重新開,然后你進項轉(zhuǎn)出,但選擇退稅勾選。
2022 01/27 09:05
84785004
2022 01/27 09:06
我們還沒有退稅這邊
84785004
2022 01/27 09:06
沒有明白
郭老師
2022 01/27 09:07
你沒有選擇退稅,勾選肯定沒有退稅,你看紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,你做進項轉(zhuǎn)出,然后重新開給你,你再選擇退稅,勾選正常的走退稅流程就行了。
84785004
2022 01/27 09:07
怎么開紅字信息
84785004
2022 01/27 09:09
能詳細步驟說下嗎老師
84785004
2022 01/27 09:09
在哪里操作
郭老師
2022 01/27 09:10
購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
郭老師
2022 01/27 09:10
開票系統(tǒng)里面操作的。
84785004
2022 01/27 09:11
老師,還在嗎?
84785004
2022 01/27 09:12
那我們這邊再怎么操作
84785004
2022 01/27 09:12
還是讓銷售方去開紅字信息表是嗎
84785004
2022 01/27 09:13
這樣,影響我們這批退稅不
郭老師
2022 01/27 09:13
你好,上面的操作步驟很完整的
沒有收到嗎
郭老師
2022 01/27 09:13
購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
84785004
2022 01/27 09:15
第一部是先開紅色信息表還是先更改報表
84785004
2022 01/27 09:15
紅色信息表知道了
郭老師
2022 01/27 09:16
你好
先開紅字信息表。
84785004
2022 01/27 09:17
往后的步驟了,老師
郭老師
2022 01/27 09:18
你好,你們在申報的時候下一個月申報進項轉(zhuǎn)出,然后你收到了發(fā)票,在這個月選擇退稅勾選。
郭老師
2022 01/27 09:19
附表二里面填寫26到28藍,還有35藍,這個退稅勾選在這里面填寫,
進項轉(zhuǎn)出的在開具的紅字信息表里面填寫。
84785004
2022 01/27 09:19
開完紅色信息表,更改報表,進項稅額轉(zhuǎn)出,把改交的稅額補上,就完了嗎,不用操作其他的嗎,如果出口退稅那里就可以正常走了是嗎
郭老師
2022 01/27 09:19
對的是的是的已經(jīng)完整了,可以的。
郭老師
2022 01/28 11:50
閱讀 471