問(wèn)題已解決

實(shí)際結(jié)算價(jià)與做賬單價(jià)不符,讓利客戶的貨款如何做賬

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/20 14:54
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2022 01/20 14:55
84784978
2022 01/20 14:56
之前出庫(kù)單生成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了???
84784978
2022 01/20 15:00
銷售費(fèi)用下的什么費(fèi)用呢老師?
美橙老師
2022 01/20 15:05
那你就開(kāi)紅字發(fā)票沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (紅字)
84784978
2022 01/20 15:07
不管是費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,都是在當(dāng)期了,實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)是之前月份的,那個(gè)怎么做賬比較合理呢老師
美橙老師
2022 01/20 15:11
沒(méi)有跨年的業(yè)務(wù)可以在發(fā)現(xiàn)當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整。如果不是主觀故意,金額重大,涉及稅款方面,一般問(wèn)題不大。
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